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Customizing für Rechnungskürzung in MIRO

Hallo zusammen,
ich habe die Aufgabe bekommen, das FI/MM-Customizing für folgenden Sachverhalt anzupassen.
Aufgabenstellung wäre:
Bestellung wird angelegt mit 7500€, Rechnung kommt mit 7600€, d.h. 100€ Preisdifferenz. Nun soll in der Transaktion MIRO das Verhalten so sein, dass wenn man das Flag Korrekturkennzeichen "Lieferantenfehler: Rechnung kürzen" setzt, 7500€ auf Material und die restlichen 100€ auf Forderungen aus Preisdifferenz gebucht werden sollen.
Weiß jemand, wo ich dies realisieren kann? Bin leider noch totaler Anfänger.
Viele Grüße

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1 Answers

  • MrBojangles
    MrBojangles
    Hallo LingO,
    so ganz wirst Du diese Anforderung im Standard nicht bedienen können. Im Standard ist die Buchungslogik so:
    Bestellung 7500,--
    Wareneingang:
    per Bestand 7.500,-- an WE/RE 7.500,--
    Rechnungseingang über 7.600,-- (Lieferantenfehler --> Kürzungsbetrag 100,--):
    Beleg 1 (Rechnung lt. Lieferant):
    per WE/RE 7.500,-- / Verr. Rechnungskürzung 100,-- an Kreditor 7.600,--
    Beleg 2 (Belastung aus Rechnungskürzung):
    per Kreditor 100,-- an Verr. Rechnungskürzung 100,--
    Das Rechnungsskürzungsverr.Konto stellst Du in der OBYC (Vorgang RKA) ein.
    Weiterhin viel Freude mit SAP...
    Cheers
    MrB.